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内部監査実務基礎講座〜新任内部監査部門長の役割〜

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本イベントは申込みを締め切りました。
イメージ

IPPF準拠の内部監査部門長の役割・責任を理解し、具現化する手法を実例を交えご紹介します。

こんな方はぜひご参加ください
・内部監査部門長になったが、自分の役割・責任がわからない
・内部監査部門長として具体的に何をやればいいのかわからない
・監査業務上の課題に直面しており、内部監査部門長としてどのような対応をすべきか悩んでいる

内部監査において内部監査部門長の役割・責任は非常に重要な要素となっております。また、内部監査部門の管理については監査品質の維持、向上にも大きく影響します。
そこで、この度アビタスでは内部監査の実務家を講師にお招きした「内部監査実務基礎講座〜新任内部監査部門長の役割〜」を実施いたします。
本講座ではIPPF基準を念頭においた、実践事例解説に加え、留意すべきポイントをご紹介いたします。

さらに、実地参加いただく方は講師との情報交換を実施

本講座へ実地でご参加いただく方には講義にくわえ、講師への質疑応答、参加者間での情報交換やディスカッションを行う予定です。
実務家の取組みを聞くだけでなく、質疑応答や情報交換を通して疑問を解決できる講義となっておりますので、ぜひご参加ください。
※5月10日追加:オンライン参加の方についても任意でディスカッションにご参加可能となりました。

プログラム

アビタスCIA講座の抜粋テキストを適宜用いながら、IPFF準拠の具体的な手法を学びます。

講義
    • ゲストのご紹介
    • 講義
        • 総合メディカルグループ会社のご紹介
        • 内部監査部門長の役割とは?
        • 内部監査部門長として実践した事例紹介
        • 最後に
    • 質疑応答
実地ディスカッション
    • ディスカッション及び情報交換
    • 実地参加の方のみ実施
    • ※5月10日追加:オンライン参加の方についても任意でディスカッションにご参加可能となりました。

ご参加特典(実地・オンラインとも)
    • アビタスCIAプログラムの抜粋講義「体験学習会動画(約4時間)」を1ヶ月無料提供
    • コンパクトにIPPFの概要をおさらい可能

※プログラムは一部変更となる可能性がございます。
※本講座で必要となる抜粋テキストは事前にPDF形式にて送付いたします。

開催概要

開催日時

2023年5月18日(木)
【講義】       14:00 ~ 15:30
【ディスカッション】 15:30 ~ 16:00 ※実地参加の方のみ

※5月10日追加:オンライン参加の方についても任意でディスカッションにご参加可能となりました。

開催形式
  • 実地(アビタス新宿校)
  • オンライン(Zoomウェビナー)

※5月10日追加:オンラインの開催方式を「Zoomミーティング」へ変更いたします。

対象者

事業会社の内部監査部門長

申込締切

2023年5月15日(月)
※定員に達した場合は上記に関わらず締め切りといたします。

定員

30名

受講料

実地(アビタス新宿校)/オンライン(Zoom)とも
税込:16,500円(税抜:15,000円)

ご決済方法

クレジットカード(法人名義使用可)
請求書(法人名義のみ)

アビタス新宿校のご案内

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-1-1
新宿マインズタワー15階

JR新宿駅甲州街道改札から徒歩5分
JR新宿駅南口から徒歩5分
都営新宿、大江戸線、京王新線新宿駅A1出口直結

ご参加特典
「体験学習会動画」
講義トピック

講義時間:約4時間

1.内部監査概論
・内部監査の使命、内部監査の専門職的実施の基本原則 および内部監査の定義
・専門職的実施の国際フレームワーク
・内部監査の発展
・内部監査業務の流れ
・倫理綱要

2.独立性と客観性
・内部監査部門の独立性と客観性
・内部監査部門の組織上の独立性
・CAEの内部監査以外の役割
・個人の客観性
・独立性または客観性の侵害
・コンサルティング業務における独立性と客観性

3.個々の業務の実施
・事前ミーティング
・業務の実施―監査証拠の要件
・監査証拠の分類
・手続の分類

4.ITコントロール・フレームワーク、災害復旧
・ITコントロール
・ITコントロールの分類
・ITコントロール・フレームワーク
・情報システムの構築による影響
・データ処理方法
・アプリケーション統制 入力、処理、出力
・不測事態対応計画
・バックアップ

5.情報セキュリティ
・全般統制 物理的コントロール
・全般統制 論理的コントロール
・データの保存に係るセキュリティ
・情報の保護
・最新のテクノロジーとセキュリティへの影響

 

講師

講師イメージ

鈴木 圭 様

総合メディカルグループ株式会社
監査部長 兼 監査等委員会室長

大学卒業後、ホテル・レジャー事業関連のグループ会社へ入社
営業、企画、広報・宣伝、経理・財務、事業所勤務等、様々な業務に従事
2015年から5年間グループを統括している監査部門に配属となり、監査部門配属の時期に公認内部監査人(CIA)資格を取得。
2020年 監査経験を活かすべくキャリアアップを目指し転職。内部統制担当として、J-SOXを中心とした内部統制体制の強化を図りつつ、内部監査部門との連携を強化。
2022年 総合メディカル株式会社へ入社。IPOに向けた監査体制の整備を中心に関係各部と連携した内部統制体制の構築強化を実施中。
2022年10月 総合メディカルグループ株式会社 監査部長
2022年11月に、公認情報システム監査人(CISA)を取得

留意事項

  • 本講座の内容(文章、画像、映像、プログラムなど)の一部およびすべてについて、複製、転載、送信、放送、配布、貸与、翻訳、変造することを禁止します。
  • 主催者(アビタス)と同業他社のお申込みはお断りさせていただきます。
  • 録音、収録は固く禁止いたします。
  • オンライン配信はございません。欠席された場合でも返金は致しかねます。

お申込み

本イベントは申込みを締め切りました。
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