「この度アビタスでは、多くの企業で内部監査・内部統制の研修を行い、ご自身も実務家として活躍する講師をおむかえし、新任監査人を対象としたオンライン+eラーニング講座を開催します。
内部監査人材が、早く正しく成長するためには、以下2点が必要です。
1.IPPF基準の監査実務を理解
2.経営目標達成に向けた内部監査部門の役割の正しい理解
経営目標を達成するために構築された内部統制の全般を、独立した立場で組織横断的にモニタリングする内部監査業務の担い手への期待は高まるばかりです。 本講演では、これから内部監査業務に携わる方を対象として、さまざまな会社や分野で活躍する内部監査人が範とする、内部監査の本道を分かりやすく解説します。
〈第1部〉
新任監査人向け 業務と役割の基礎研修
1.内部監査業務にまつわる誤解 ~ ボタンの掛け違いをしないように ~
2.専門的な職種として内部監査の価値を支える評価・基準
3.経営に資する内部監査の役割と監査領域
4.検査と監査の相違点
5.内部監査人に期待される専門性とは
6.読まずにできない監査業務の必読書
〈第2部〉
1.新任監査人が身につけるべきスキル
2.eラーニングについてのご説明
【内部監査の基礎】
内部監査業務を行う上で必須となる、「専門職的実施の国際フレームワーク(IPPF)」の知識の基礎部分を、コンパクトに学習いただけます。
eラーニング講義時間:約4.1時間
※eラーニングは、アビタスCIAプログラムを元に作成しております。
※内部監査スターターキット基礎編「内部監査の基礎」と同内容です。
既にお申込み済みの方は、重複しての受講とならないようご注意ください。
開催日程 | オンライン講義 :2021/11/12(金)14:00~15:30 |
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定員 | 50名 |
開催形式 | オンライン+eラーニング |
受講料 | オンライン講義+eラーニング 22,000円(税込)/ 1名あたり |
アイ・エー・アークコンサルティング株式会社 代表取締役 http://home.t03.itsocom.net/iaarc/ CIA(公認内部監査人)、CCSA(内部統制評価指導士)、CFE(公認不正検査士)
【略歴】
三井住友銀行監査部上席考査役、KFi株式会社マネジャー、野村證券㈱インターナル・オーディット部IT監査チームリーダー、IBMビジネスコンサルティングサービス㈱シニアマネージングコンサルタントを経て、アイ・エー・アークコンサルティング株式会社を設立し、現在に至る。
97年米国でCOSOの内部統制、リスクアプローチの監査理論を習得、米人の内部監査人と監査実務を研鑽。
02年プロの内部監査人として独立し、日系・外資系の金融機関、事業会社等の監査体制整備、品質評価、情報システム監査、GRC等コンサルティング実績多数。また講演、研修、大学、執筆等内部監査をライフワークとし25年の経験を有し、日本の内部監査の発展に向けた地道な活動を続ける。
【著書・論文】
「内部監査を活かす術-プロがあかす監査業務の38の極意」(金融財政事情研究会)
「これが金融機関の内部監査だ2nd edition」(共著) (金融財政事情研究会)
「日本金融機構内部稽核指南」(中国語翻訳書) (台湾金融研訓院)
「金融検査結果事例集からみた金融検査のポイント」 (JA金融法務)
【講演】
金融財政事情研究会「金融内部監査人養成スクール」
日本女子大学リカレント講座「内部監査の実務講座」
上場会社グループ会社監査部門研修 第二地方銀行協会「内部監査研究講座」
日本郵政㈱、日本郵便㈱監査部門研修
東証自主規制法人考査部研修
TAC「CIA講座(PartⅠ、Ⅱ)
新日本有限責任監査法人セミナー
ジェイエーシージャパン内部監査キャリアセミナー 他多数
=最少催行人数について=
本講座は最少催行人数を10名といたします。
講座開催1週間前時点で申込者が最少催行人数に達しなかった場合は開催中止とし、お支払いいただいた受講料を返金いたします。