内部統制報告制度(J-SOX)の実効性に関する懸念や、経済社会の構造変化やリスクの複雑化といった国際的な議論の反映の必要性から、2024年4月以降の事業年度より、改訂後の内部統制報告制度(J-SOX)が適用されます。
本セミナーでは、基準改訂の全体像・変更点と実務における対応のポイントを解説し、実例を使って改訂基準の適用方法の理解を深めます。
1.オープニング
-セミナーの目的と概要、講師紹介
2.内部統制基準改訂の背景
-内部統制の基本的枠組み
-改訂の背景と目的、適用時期
3.具体的な実務対応ポイント
-改訂基準の重要ポイントと推奨ポイント
-対応粒度のレベル感
4.ケーススタディ: 改訂基準適応の具体例
-改訂基準項目に即した具体的な対応例
-適応プロセス過程での課題と解決策
5.監査法人との協議について
-基準上の要求事項の理解
-実務体験を通じた監査法人協議での事例
6.質疑応答
※ プログラムは一部変更となる場合があります。
開催日時 | 2024年7月26日(金) 14:00~15:30 |
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開催形式 | オンライン(Zoom) |
参加費 | 無料(事前登録制) |
申込期限 | 2024年7月24日(水) |
プライム上場インターネット系事業会社 内部監査室 室長
その後、民間企業に転職し、ネットワークヘルプデスクや大手総合商社での内部統制評価、セキュリティコンサルティングに従事。
その後、PwCあらた有限責任監査法人 システム・プロセス・アシュアランス部 マネージャー、株式会社ディー・エヌ・エー 内部監査室を経て2020年より現職。
内部統制、労務・コンプライアンス、インシデント管理に関するプロジェクトを推進し、情報セキュリティ部門の責任者を兼務。
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